403柳州市档案馆2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分:柳州市档案馆概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:柳州市档案馆2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、政府采购预算表(预算公开09表)
十、政府购买服务表(预算公开10表)
第三部分:柳州市档案馆2022年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市档案馆概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划,编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度,集中统一管理市级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。
(二)依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公开信息。
(三)研究制定市档案馆进馆档案接收标准和规范,负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。
(四)收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。
(五)征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。
(六)开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。
(七)开展档案资料的利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法依规公布档案,研究、编纂、出版档案史料,举办档案陈列展览,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。
(八)开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作,建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作与业务交流工作。负责市档案馆专业人才队伍建设。
(九)开展市档案馆档案信息化建设,负责市级重要公共数据、电子档案管理和永久保存,采用先进技术管理档案资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位1个。柳州市档案馆是市委直属正处级公益一类事业单位,由市委办公室代管。
根据《中共柳州市委办公室关于印发<柳州市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,市档案馆内设6个机构,分别为:办公室、档案管理利用部、档案保护技术与信息化部、文献编纂研究部、鉴定部、宣传科研部。
第二部分:柳州市档案馆2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、政府采购预算表(预算公开09表)
十、政府购买服务表(预算公开10表)
上述报表详见附件。
第三部分:柳州市档案馆2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2022年部门收支总预算577.53万元,同比减少178.51万元,同比下降23.61%。收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入预算情况说明
2022年部门收入总预算577.53万元,同比减少178.51万元,同比下降23.61%。其中:
(一)一般公共财政预算拨款577.53万元,占收入总预算100%,同比减少178.51万元,同比下降23.61%。
(二)政府性基金预算收入0万元,占收入总预算0%,与上年持平;
(三)上年结余(结转)收入0万元,占收入总预算0%,与上年持平。
2022年收入预算总体减少主要是人员经费和相关业务经费减少,减少的主要原因:一是人员调出、退休,相应的人员经费减少;二是档案数字化扫描经费投入减少;三是今年无机房专项改造支出。
三、部门支出预算情况说明
2022年部门支出总预算577.53万元,基本支出预算414.53万元,占支出总预算的71.78%,同比减少46.97万元,同比下降10.18%。项目支出预算163万元,占支出总预算的28.22%,同比减少131.54万元,同比下降44.66%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.一般公共服务支出416.77万元,占支出总预算72.16%,同比减少181.56万元,同比下降30.34%。减少的主要原因:一是人员调出、退休,相应的人员经费减少;二是档案数字化扫描经费投入减少;三是今年无机房专项改造支出。
2.社会保障和就业支出83.1万元,占支出总预算14.39%,同比减少5.42万元,同比下降6.12%。减少的主要原因:人员减少,相应的费用支出减少。
3.卫生健康支出46.63万元,占支出总预算8.07%,同比增加12.74万元,同比增长37.59%。增加的主要原因:公务员医疗补助由原来半年的预算费用调整成全年的预算费用。
4.住房保障支出31.03万元,占支出总预算5.37%,同比减少4.27万元,同比下降12.1%。减少的主要原因:人员减少,相应的费用支出减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算414.53万元,占支出总预算71.78%,同比减少46.97万元,同比下降10.18%。
2.项目支出预算163万元;占支出总预算28.22%,同比减少131.54万元,同比下降44.66%。
2022年支出预算总体减少主要是人员经费和相关业务经费减少,减少的主要原因:一是人员调出、退休,相应的人员经费减少;二是档案数字化扫描经费投入减少;三是今年无机房专项改造支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年部门财政拨款收支总预算577.53万元, 全部为本级财政一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务支出416.77万元,社会保障和就业支出83.1万元,卫生健康支出46.63万元,住房保障支出31.03万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年部门一般公共预算拨款支出577.53万元,其中:基本支出414.53万元,项目支出163万元,具体支出预算如下:
(一)行政运行(档案事务)253.77万元,全部为基本支出。主要用于人员工资、津补贴、奖金和公用经费等。
(二)档案馆13万元,其全部为项目支出。主要用于档案宣传活动、档案征集和课题调研、专题展览等。
(三)其他档案事务支出150万元,全部为项目支出。主要用于档案数字化扫描、档案保管维护、档案馆大楼日常运行维护等。
(四)行政单位离退休21.04万元,全部为基本支出。主要用于离退休干部生活补助和节日慰问等。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出41.37万元,全部为基本支出。主要用于在职人员养老保险缴费。
(六)机关事业单位职业年金缴费支出20.69万元,全部为基本支出。主要用于在职人员职业年金缴费。
(七)行政单位医疗20.17万元,全部为基本支出。主要用于在职人员工伤保险、失业保险、生育保险和医疗保险缴费。
(八)公务员医疗补助26.46万元,全部为基本支出。主要用于补充公务员大病医疗保险缴费。
(九)住房公积金31.03万元,全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年部门一般公共预算基本支出414.53万元,其中:
(一)人员经费359.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费55.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.68万元,比2021年预算0.8万元,同比减少0.12万元,同比下降15%。其中:
(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年度持平。
(二)公务接待费2022年预算0.68万元,减少0.12万元,同比下降15%。减少原因:在职人员减少,按比例计算公务接待费减少。主要用于日常工作中接待上级部门或其他单位来访。
(三)公务用车购置及运行费2022年预算0万元,与上年度持平,其中:
1.公务用车购置费2022年预算0万元,与上年度持平。
2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,与上年度持平。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本部门无政府性基金预算支出安排,与上年度持平。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本部门无国有资本经营预算支出安排,与上年度持平。
十、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算74.47万元,同比增加30.82万元,增长70.61%。
(一)按政府采购项目类型划分
政府集中采购预算10.27万元,占政府采购预算的13.79%,同比增加2.65万元,增长34.25%。
分散采购预算64.2万元,占政府采购预算的86.21%,同比增加28.2万元,增长78.33%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算7.27万元,工程类采购预算0万元,服务类采购67.2万元。
(二)按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算74.47万元,通过政府性基金安排采购支出预算0万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本部门无政府购买服务预算。
十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2022年行政运行预算55.45万元,同比减少10.66万元,同比下降16.12%,主要用于单位行政运行日常办公开支。行政运行经费减少的原因:在职人员比上一年度减少2人。
(二)国有资产占用情况说明
2022年本单位无国有资产占用情况。
(三)200万元以上项目预算绩效情况说明
2021年部门预算有0个200万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款支出0万元。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
·403柳州市档案馆2022年部门预算报表.xls |
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403柳州市档案馆2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分:柳州市档案馆概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:柳州市档案馆2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、政府采购预算表(预算公开09表)
十、政府购买服务表(预算公开10表)
第三部分:柳州市档案馆2022年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市档案馆概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划,编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度,集中统一管理市级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。
(二)依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公开信息。
(三)研究制定市档案馆进馆档案接收标准和规范,负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。
(四)收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。
(五)征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。
(六)开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。
(七)开展档案资料的利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法依规公布档案,研究、编纂、出版档案史料,举办档案陈列展览,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。
(八)开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作,建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作与业务交流工作。负责市档案馆专业人才队伍建设。
(九)开展市档案馆档案信息化建设,负责市级重要公共数据、电子档案管理和永久保存,采用先进技术管理档案资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位1个。柳州市档案馆是市委直属正处级公益一类事业单位,由市委办公室代管。
根据《中共柳州市委办公室关于印发<柳州市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,市档案馆内设6个机构,分别为:办公室、档案管理利用部、档案保护技术与信息化部、文献编纂研究部、鉴定部、宣传科研部。
第二部分:柳州市档案馆2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、政府采购预算表(预算公开09表)
十、政府购买服务表(预算公开10表)
上述报表详见附件。
第三部分:柳州市档案馆2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2022年部门收支总预算577.53万元,同比减少178.51万元,同比下降23.61%。收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入预算情况说明
2022年部门收入总预算577.53万元,同比减少178.51万元,同比下降23.61%。其中:
(一)一般公共财政预算拨款577.53万元,占收入总预算100%,同比减少178.51万元,同比下降23.61%。
(二)政府性基金预算收入0万元,占收入总预算0%,与上年持平;
(三)上年结余(结转)收入0万元,占收入总预算0%,与上年持平。
2022年收入预算总体减少主要是人员经费和相关业务经费减少,减少的主要原因:一是人员调出、退休,相应的人员经费减少;二是档案数字化扫描经费投入减少;三是今年无机房专项改造支出。
三、部门支出预算情况说明
2022年部门支出总预算577.53万元,基本支出预算414.53万元,占支出总预算的71.78%,同比减少46.97万元,同比下降10.18%。项目支出预算163万元,占支出总预算的28.22%,同比减少131.54万元,同比下降44.66%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.一般公共服务支出416.77万元,占支出总预算72.16%,同比减少181.56万元,同比下降30.34%。减少的主要原因:一是人员调出、退休,相应的人员经费减少;二是档案数字化扫描经费投入减少;三是今年无机房专项改造支出。
2.社会保障和就业支出83.1万元,占支出总预算14.39%,同比减少5.42万元,同比下降6.12%。减少的主要原因:人员减少,相应的费用支出减少。
3.卫生健康支出46.63万元,占支出总预算8.07%,同比增加12.74万元,同比增长37.59%。增加的主要原因:公务员医疗补助由原来半年的预算费用调整成全年的预算费用。
4.住房保障支出31.03万元,占支出总预算5.37%,同比减少4.27万元,同比下降12.1%。减少的主要原因:人员减少,相应的费用支出减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算414.53万元,占支出总预算71.78%,同比减少46.97万元,同比下降10.18%。
2.项目支出预算163万元;占支出总预算28.22%,同比减少131.54万元,同比下降44.66%。
2022年支出预算总体减少主要是人员经费和相关业务经费减少,减少的主要原因:一是人员调出、退休,相应的人员经费减少;二是档案数字化扫描经费投入减少;三是今年无机房专项改造支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年部门财政拨款收支总预算577.53万元, 全部为本级财政一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务支出416.77万元,社会保障和就业支出83.1万元,卫生健康支出46.63万元,住房保障支出31.03万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年部门一般公共预算拨款支出577.53万元,其中:基本支出414.53万元,项目支出163万元,具体支出预算如下:
(一)行政运行(档案事务)253.77万元,全部为基本支出。主要用于人员工资、津补贴、奖金和公用经费等。
(二)档案馆13万元,其全部为项目支出。主要用于档案宣传活动、档案征集和课题调研、专题展览等。
(三)其他档案事务支出150万元,全部为项目支出。主要用于档案数字化扫描、档案保管维护、档案馆大楼日常运行维护等。
(四)行政单位离退休21.04万元,全部为基本支出。主要用于离退休干部生活补助和节日慰问等。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出41.37万元,全部为基本支出。主要用于在职人员养老保险缴费。
(六)机关事业单位职业年金缴费支出20.69万元,全部为基本支出。主要用于在职人员职业年金缴费。
(七)行政单位医疗20.17万元,全部为基本支出。主要用于在职人员工伤保险、失业保险、生育保险和医疗保险缴费。
(八)公务员医疗补助26.46万元,全部为基本支出。主要用于补充公务员大病医疗保险缴费。
(九)住房公积金31.03万元,全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年部门一般公共预算基本支出414.53万元,其中:
(一)人员经费359.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费55.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.68万元,比2021年预算0.8万元,同比减少0.12万元,同比下降15%。其中:
(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年度持平。
(二)公务接待费2022年预算0.68万元,减少0.12万元,同比下降15%。减少原因:在职人员减少,按比例计算公务接待费减少。主要用于日常工作中接待上级部门或其他单位来访。
(三)公务用车购置及运行费2022年预算0万元,与上年度持平,其中:
1.公务用车购置费2022年预算0万元,与上年度持平。
2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,与上年度持平。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本部门无政府性基金预算支出安排,与上年度持平。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本部门无国有资本经营预算支出安排,与上年度持平。
十、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算74.47万元,同比增加30.82万元,增长70.61%。
(一)按政府采购项目类型划分
政府集中采购预算10.27万元,占政府采购预算的13.79%,同比增加2.65万元,增长34.25%。
分散采购预算64.2万元,占政府采购预算的86.21%,同比增加28.2万元,增长78.33%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算7.27万元,工程类采购预算0万元,服务类采购67.2万元。
(二)按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算74.47万元,通过政府性基金安排采购支出预算0万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本部门无政府购买服务预算。
十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2022年行政运行预算55.45万元,同比减少10.66万元,同比下降16.12%,主要用于单位行政运行日常办公开支。行政运行经费减少的原因:在职人员比上一年度减少2人。
(二)国有资产占用情况说明
2022年本单位无国有资产占用情况。
(三)200万元以上项目预算绩效情况说明
2021年部门预算有0个200万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款支出0万元。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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